代垫稿费的会计处理?
4年前 · 发起提问309浏览
我们出版单位,与A共同开发图书产品,合同约定各承担50%的开发成本,目前我单位已支付70万稿费,按约定向对方收取35万的代付款,对方要求我方开具代垫稿费发票,我方应如何进行会计处理?是做收入还是冲减成本
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邓小桃
4年前 · 回答了问题

入收入

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4年前 · 发起追问
好像不符合收入条件,能更详细解释一下吗
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邓小桃
4年前 · 回答了问题
1、支付稿费70万是给第三方吗,是否收到发票入成本2、收取35万代付款是支付给哪方,开票不能冲成本处理,需要计入销售额做收入。如果后期收回来就开红字发票冲收入
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4年前 · 发起追问
稿费是支付给第三方的,由我们开具的代扣代缴发票支付。收取的35万不需要再支付,是收回应由A承担的稿费
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邓小桃
4年前 · 回答了问题
没有与35万对应的成本这样不能冲成本,而且拿销项发票冲成本不合理,既然开了票应该入收入较为合理
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4年前 · 发起追问
之前支付的70万我们是记入生产成本的,如果35万做收入,是否应结转35万的成本呢。目前图书还没印好,是现在做收入还是等图书销售后一起做收入?发票内容为代垫稿费做收入总觉得别扭。非常感谢老师的耐心解答
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邓小桃
4年前 · 回答了问题
视同销售行为
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